完善內(nèi)部控制體系 細化風險防控措施

發(fā)布日期:2023-06-03 新聞來源:本站

    為進一步完善內(nèi)部控制體系,細化風險防控措施,近日,四川省棉麻集團制定《重大經(jīng)營風險事件報告制度(試行)》《業(yè)務風險控制管理流程》,進一步織密風險防控“安全網(wǎng)”,筑牢企業(yè)發(fā)展“防火墻”“護城河”“攔水壩”。

    《重大經(jīng)營風險事件報告制度(試行)》共17條,重點圍繞重大經(jīng)營風險事件報告制度的適用范圍,重大經(jīng)營風險事件認定,責任主體,事件報告、評估、處置或整改,責任追究等方面作出規(guī)定。該制度明確,集團各部門和下屬全資、直接或間接控股、代管及實際管理的所有企業(yè)均適用此制度。同時,該制度前置了風險防范關口,有效彌補了事后監(jiān)督處置的滯后性。該制度還進一步明確首席合規(guī)官、法務總監(jiān)、法務、風控、財務、子公司等相關主體責任,加大了責任追究力度,確保制度執(zhí)行到位、落實有力,促進全體干部職工特別是分管領導、各部門、子公司更好履職盡責。

    《業(yè)務風險控制管理流程》共12條,重點圍繞適用范圍、資質(zhì)審查、擔保、業(yè)務立項、審核流程等方面作出規(guī)定?!读鞒獭访鞔_,凡集團及下屬企業(yè)開展的新業(yè)務均適用此項規(guī)定。為使新業(yè)務開展進一步制度化、規(guī)范化、流程化、標準化、嚴格化,《流程》進一步明確新業(yè)務原則上應屬于自身主營業(yè)務范圍,并規(guī)定了業(yè)務立項前資質(zhì)審查、盡職調(diào)查,業(yè)務立項及審核流程、動態(tài)報告等方面內(nèi)容?!读鞒獭愤€明確了分管領導、風控小組、子公司等主體職責,強調(diào)所有新業(yè)務審批流程均須根據(jù)集團公司“三重一大”規(guī)定及相關管理辦法實行層級審批。


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